国产成人剧情av麻豆果冻,国产无遮挡又爽又黄的视频,天天躁夜夜躁狠狠躁婷婷,性色香蕉av久久久天天网,真人性生交免费视频

所在分類:  VAT&海外稅務(wù) 所屬圈子: 跨境稅務(wù)管理

求解歐洲各國(guó) vat稅金 具體計(jì)算方式以及利潤(rùn)計(jì)算方式,比如英國(guó)fba或海外倉(cāng)發(fā)貨模式下,除了平臺(tái)代扣代繳的20%稅,中國(guó)賣家自身的每一筆訂單還需要繳納額外的稅嗎?

發(fā)帖10次 被置頂1次 被推薦0次 質(zhì)量分1星 回帖互動(dòng)546次 歷史交流熱度17.97% 歷史交流深度0%
問(wèn)題主要如下,比如英國(guó)fba或海外倉(cāng)發(fā)貨模式下,除了平臺(tái)代扣代繳的20%稅,中國(guó)賣家自身的每一筆訂單還需要繳納額外的稅嗎?
?

1以英國(guó)為例
在不使用遞延下,實(shí)際繳納VAT(增值稅)=銷售增值稅(SALES VAT)-進(jìn)口增值稅(IMPORT VAT)(是這樣沒錯(cuò)吧)
?
(PS:含稅價(jià)格中的原價(jià)x1.2 這里面20%稅我知道是平臺(tái)代繳代扣顧客支付,但在平臺(tái)代扣后? 我們自身還需要支付其余的稅金嗎?)
?
我在網(wǎng)上查到的是說(shuō)銷售增值稅這部分,除了代扣代繳的 賣家自身還需繳納的稅金是按照1:稅后銷售額/1.2*0.12 ? 還是按照2:稅后銷售額/1.2*0.2來(lái)計(jì)算? 還是按照3: 稅后銷售額/6 來(lái)計(jì)算? (網(wǎng)上查了很多 但不知道具體哪個(gè)才是正確的)
?
?
2在使用遞延下,我知道進(jìn)口vat是不用繳納的,只需要繳納銷售vat,也就是每一筆訂單也是按照上述3種計(jì)算方法之一來(lái)計(jì)算自身的vat稅么?還是說(shuō)只有確認(rèn)價(jià)格是含稅價(jià)格就行(20%的稅直接平臺(tái)代扣代繳)然后不需要繳納稅費(fèi)?
?
3如果確實(shí)是在代繳20%稅且還需要自身額外交稅下,請(qǐng)問(wèn)在ebay平臺(tái)部分熱銷產(chǎn)品的低價(jià)是什么情況?(我問(wèn)過(guò)我朋友,當(dāng)然他也不是很懂。。 但他們海外倉(cāng)的利潤(rùn)里面是沒用自己在繳納vat的? 只有20%是平臺(tái)代繳的。。這是表明他們本身實(shí)際是未報(bào)稅的么?)
已邀請(qǐng):
1.在不使用遞延下,實(shí)際繳納VAT(增值稅)=銷售增值稅(SALES VAT)-進(jìn)口增值稅(IMPORT VAT)(是這樣沒錯(cuò)吧)
是的沒錯(cuò)
?
2.含稅價(jià)格中的原價(jià)x1.2 這里面20%稅我知道是平臺(tái)代繳代扣顧客支付,但在平臺(tái)代扣后? 我們自身還需要支付其余的稅金嗎?
你自己不需要為銷售額這部分的支出交稅,這部分的稅收是由買家承擔(dān)的。
?
3.我在網(wǎng)上查到的是說(shuō)銷售增值稅這部分,除了代扣代繳的 賣家自身還需繳納的稅金是按照1:稅后銷售額/1.2*0.12 ? 還是按照2:稅后銷售額/1.2*0.2來(lái)計(jì)算? 還是按照3: 稅后銷售額/6 來(lái)計(jì)算?
至少在做亞馬遜的情況下,銷售額的這部分,賣家不需要再繳稅了,而出現(xiàn)B2B訂單或者特殊情況,也是只需要賣家報(bào)稅,而非單獨(dú)再繳納稅款。如果在自稅的情況下,出現(xiàn)的低申報(bào)被稅局發(fā)現(xiàn)了,也會(huì)被稅局要求補(bǔ)繳稅款。
而在銷售過(guò)程中需要繳納稅款的部分,是賣家向平臺(tái)購(gòu)買服務(wù)的部分,比如,廣告。
如果需要交一個(gè)訂單要交2道稅,那還賣啥呢。
?
4.在使用遞延下,我知道進(jìn)口vat是不用繳納的,只需要繳納銷售vat,也就是每一筆訂單也是按照上述3種計(jì)算方法之一來(lái)計(jì)算自身的vat稅么?還是說(shuō)只有確認(rèn)價(jià)格是含稅價(jià)格就行(20%的稅直接平臺(tái)代扣代繳)然后不需要繳納稅費(fèi)?
使用遞延的情況下,不需要繳納VAT,只需要在清關(guān)的時(shí)候繳納關(guān)稅,遞延的含義就是,先不交VAT,你先賣,賣多少平臺(tái)代扣代繳多少。??
需要繳納進(jìn)口VAT的情況是自稅不遞延,也就是你清關(guān)需要繳納 關(guān)稅+進(jìn)口VAT,報(bào)稅的時(shí)候用進(jìn)口VAT去抵扣銷售VAT。一般這種適用于賬目明晰的公司,那么抵扣最后稅表有可能會(huì)產(chǎn)生負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)就是稅局需要給你退的稅款。
?
5.如果確實(shí)是在代繳20%稅且還需要自身額外交稅下,請(qǐng)問(wèn)在ebay平臺(tái)部分熱銷產(chǎn)品的低價(jià)是什么情況?
“確實(shí)是在代繳20%稅且還需要自身額外交稅”這種情況一般不可能,銷售額還要額外交稅,難道是自稅不遞延嗎,如果是這種情況,那就有的稅退,但是退稅過(guò)程極其漫長(zhǎng)。? 低價(jià)有可能是本土公司做了低申報(bào)。 而且10磅的東西,稅收也就1.67磅。
?
就算在國(guó)內(nèi),你發(fā)生的一筆訂單也不會(huì)說(shuō)要你交兩道重復(fù)的增值稅,那大家還賺什么錢呢,不都是進(jìn)銷項(xiàng)抵扣嗎,本質(zhì)上稅收都是由買家那一方承擔(dān)的,不然咋個(gè)叫 納稅人/納稅企業(yè)。
1.在不使用遞延下,實(shí)際繳納VAT(增值稅)=銷售增值稅(SALES VAT)-進(jìn)口增值稅(IMPORT VAT)(是這樣沒錯(cuò)吧)
是的沒錯(cuò)
?
2.含稅價(jià)格中的原價(jià)x1.2 這里面20%稅我知道是平臺(tái)代繳代扣顧客支付,但在平臺(tái)代扣后? 我們自身還需要支付其余的稅金嗎?
你自己不需要為銷售額這部分的支出交稅,這部分的稅收是由買家承擔(dān)的。
?
3.我在網(wǎng)上查到的是說(shuō)銷售增值稅這部分,除了代扣代繳的 賣家自身還需繳納的稅金是按照1:稅后銷售額/1.2*0.12 ? 還是按照2:稅后銷售額/1.2*0.2來(lái)計(jì)算? 還是按照3: 稅后銷售額/6 來(lái)計(jì)算?
至少在做亞馬遜的情況下,銷售額的這部分,賣家不需要再繳稅了,而出現(xiàn)B2B訂單或者特殊情況,也是只需要賣家報(bào)稅,而非單獨(dú)再繳納稅款。如果在自稅的情況下,出現(xiàn)的低申報(bào)被稅局發(fā)現(xiàn)了,也會(huì)被稅局要求補(bǔ)繳稅款。
而在銷售過(guò)程中需要繳納稅款的部分,是賣家向平臺(tái)購(gòu)買服務(wù)的部分,比如,廣告。
如果需要交一個(gè)訂單要交2道稅,那還賣啥呢。
?
4.在使用遞延下,我知道進(jìn)口vat是不用繳納的,只需要繳納銷售vat,也就是每一筆訂單也是按照上述3種計(jì)算方法之一來(lái)計(jì)算自身的vat稅么?還是說(shuō)只有確認(rèn)價(jià)格是含稅價(jià)格就行(20%的稅直接平臺(tái)代扣代繳)然后不需要繳納稅費(fèi)?
使用遞延的情況下,不需要繳納VAT,只需要在清關(guān)的時(shí)候繳納關(guān)稅,遞延的含義就是,先不交VAT,你先賣,賣多少平臺(tái)代扣代繳多少。??
需要繳納進(jìn)口VAT的情況是自稅不遞延,也就是你清關(guān)需要繳納 關(guān)稅+進(jìn)口VAT,報(bào)稅的時(shí)候用進(jìn)口VAT去抵扣銷售VAT。一般這種適用于賬目明晰的公司,那么抵扣最后稅表有可能會(huì)產(chǎn)生負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)就是稅局需要給你退的稅款。
?
5.如果確實(shí)是在代繳20%稅且還需要自身額外交稅下,請(qǐng)問(wèn)在ebay平臺(tái)部分熱銷產(chǎn)品的低價(jià)是什么情況?
“確實(shí)是在代繳20%稅且還需要自身額外交稅”這種情況一般不可能,銷售額還要額外交稅,難道是自稅不遞延嗎,如果是這種情況,那就有的稅退,但是退稅過(guò)程極其漫長(zhǎng)。? 低價(jià)有可能是本土公司做了低申報(bào)。 而且10磅的東西,稅收也就1.67磅。
?
就算在國(guó)內(nèi),你發(fā)生的一筆訂單也不會(huì)說(shuō)要你交兩道重復(fù)的增值稅,那大家還賺什么錢呢,不都是進(jìn)銷項(xiàng)抵扣嗎,本質(zhì)上稅收都是由買家那一方承擔(dān)的,不然咋個(gè)叫 納稅人/納稅企業(yè)。
要回復(fù)問(wèn)題請(qǐng)先登錄注冊(cè)

加入賣家社群
關(guān)注公眾號(hào)
加入線下社群
廣告 ×
10s