社區(qū) 發(fā)現(xiàn) VAT&海外稅務 求解歐洲各國 vat稅金 具體計算方式以...
求解歐洲各國 vat稅金 具體計算方式以及利潤計算方式,比如英國fba或海外倉發(fā)貨模式下,除了平臺代扣代繳的20%稅,中國賣家自身的每一筆訂單還需要繳納額外的稅嗎?
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1以英國為例
在不使用遞延下,實際繳納VAT(增值稅)=銷售增值稅(SALES VAT)-進口增值稅(IMPORT VAT)(是這樣沒錯吧)
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(PS:含稅價格中的原價x1.2 這里面20%稅我知道是平臺代繳代扣顧客支付,但在平臺代扣后? 我們自身還需要支付其余的稅金嗎?)
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我在網(wǎng)上查到的是說銷售增值稅這部分,除了代扣代繳的 賣家自身還需繳納的稅金是按照1:稅后銷售額/1.2*0.12 ? 還是按照2:稅后銷售額/1.2*0.2來計算? 還是按照3: 稅后銷售額/6 來計算? (網(wǎng)上查了很多 但不知道具體哪個才是正確的)
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2在使用遞延下,我知道進口vat是不用繳納的,只需要繳納銷售vat,也就是每一筆訂單也是按照上述3種計算方法之一來計算自身的vat稅么?還是說只有確認價格是含稅價格就行(20%的稅直接平臺代扣代繳)然后不需要繳納稅費?
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3如果確實是在代繳20%稅且還需要自身額外交稅下,請問在ebay平臺部分熱銷產(chǎn)品的低價是什么情況?(我問過我朋友,當然他也不是很懂。。 但他們海外倉的利潤里面是沒用自己在繳納vat的? 只有20%是平臺代繳的。。這是表明他們本身實際是未報稅的么?)
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cathe365
贊同來自: 姐夫的妹夫 、 Bryce布萊斯
是的沒錯
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2.含稅價格中的原價x1.2 這里面20%稅我知道是平臺代繳代扣顧客支付,但在平臺代扣后? 我們自身還需要支付其余的稅金嗎?
你自己不需要為銷售額這部分的支出交稅,這部分的稅收是由買家承擔的。
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3.我在網(wǎng)上查到的是說銷售增值稅這部分,除了代扣代繳的 賣家自身還需繳納的稅金是按照1:稅后銷售額/1.2*0.12 ? 還是按照2:稅后銷售額/1.2*0.2來計算? 還是按照3: 稅后銷售額/6 來計算?
至少在做亞馬遜的情況下,銷售額的這部分,賣家不需要再繳稅了,而出現(xiàn)B2B訂單或者特殊情況,也是只需要賣家報稅,而非單獨再繳納稅款。如果在自稅的情況下,出現(xiàn)的低申報被稅局發(fā)現(xiàn)了,也會被稅局要求補繳稅款。
而在銷售過程中需要繳納稅款的部分,是賣家向平臺購買服務的部分,比如,廣告。
如果需要交一個訂單要交2道稅,那還賣啥呢。
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4.在使用遞延下,我知道進口vat是不用繳納的,只需要繳納銷售vat,也就是每一筆訂單也是按照上述3種計算方法之一來計算自身的vat稅么?還是說只有確認價格是含稅價格就行(20%的稅直接平臺代扣代繳)然后不需要繳納稅費?
使用遞延的情況下,不需要繳納VAT,只需要在清關的時候繳納關稅,遞延的含義就是,先不交VAT,你先賣,賣多少平臺代扣代繳多少。??
需要繳納進口VAT的情況是自稅不遞延,也就是你清關需要繳納 關稅+進口VAT,報稅的時候用進口VAT去抵扣銷售VAT。一般這種適用于賬目明晰的公司,那么抵扣最后稅表有可能會產(chǎn)生負數(shù),這個負數(shù)就是稅局需要給你退的稅款。
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5.如果確實是在代繳20%稅且還需要自身額外交稅下,請問在ebay平臺部分熱銷產(chǎn)品的低價是什么情況?
“確實是在代繳20%稅且還需要自身額外交稅”這種情況一般不可能,銷售額還要額外交稅,難道是自稅不遞延嗎,如果是這種情況,那就有的稅退,但是退稅過程極其漫長。? 低價有可能是本土公司做了低申報。 而且10磅的東西,稅收也就1.67磅。
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就算在國內,你發(fā)生的一筆訂單也不會說要你交兩道重復的增值稅,那大家還賺什么錢呢,不都是進銷項抵扣嗎,本質上稅收都是由買家那一方承擔的,不然咋個叫 納稅人/納稅企業(yè)。
cathe365
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是的沒錯
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2.含稅價格中的原價x1.2 這里面20%稅我知道是平臺代繳代扣顧客支付,但在平臺代扣后? 我們自身還需要支付其余的稅金嗎?
你自己不需要為銷售額這部分的支出交稅,這部分的稅收是由買家承擔的。
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3.我在網(wǎng)上查到的是說銷售增值稅這部分,除了代扣代繳的 賣家自身還需繳納的稅金是按照1:稅后銷售額/1.2*0.12 ? 還是按照2:稅后銷售額/1.2*0.2來計算? 還是按照3: 稅后銷售額/6 來計算?
至少在做亞馬遜的情況下,銷售額的這部分,賣家不需要再繳稅了,而出現(xiàn)B2B訂單或者特殊情況,也是只需要賣家報稅,而非單獨再繳納稅款。如果在自稅的情況下,出現(xiàn)的低申報被稅局發(fā)現(xiàn)了,也會被稅局要求補繳稅款。
而在銷售過程中需要繳納稅款的部分,是賣家向平臺購買服務的部分,比如,廣告。
如果需要交一個訂單要交2道稅,那還賣啥呢。
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4.在使用遞延下,我知道進口vat是不用繳納的,只需要繳納銷售vat,也就是每一筆訂單也是按照上述3種計算方法之一來計算自身的vat稅么?還是說只有確認價格是含稅價格就行(20%的稅直接平臺代扣代繳)然后不需要繳納稅費?
使用遞延的情況下,不需要繳納VAT,只需要在清關的時候繳納關稅,遞延的含義就是,先不交VAT,你先賣,賣多少平臺代扣代繳多少。??
需要繳納進口VAT的情況是自稅不遞延,也就是你清關需要繳納 關稅+進口VAT,報稅的時候用進口VAT去抵扣銷售VAT。一般這種適用于賬目明晰的公司,那么抵扣最后稅表有可能會產(chǎn)生負數(shù),這個負數(shù)就是稅局需要給你退的稅款。
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5.如果確實是在代繳20%稅且還需要自身額外交稅下,請問在ebay平臺部分熱銷產(chǎn)品的低價是什么情況?
“確實是在代繳20%稅且還需要自身額外交稅”這種情況一般不可能,銷售額還要額外交稅,難道是自稅不遞延嗎,如果是這種情況,那就有的稅退,但是退稅過程極其漫長。? 低價有可能是本土公司做了低申報。 而且10磅的東西,稅收也就1.67磅。
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就算在國內,你發(fā)生的一筆訂單也不會說要你交兩道重復的增值稅,那大家還賺什么錢呢,不都是進銷項抵扣嗎,本質上稅收都是由買家那一方承擔的,不然咋個叫 納稅人/納稅企業(yè)。