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所在分類:  VAT&海外稅務 所屬圈子: 跨境稅務管理

關于英國站遞延的幾點提問:如果我同類型貨物全部用同品類產品的低價鏈接 9.99清關,那么VAT繳納標準又是什么,是銷售額 9.99 *22% 嗎? 那么會不會對我在歐S通報稅上有沒有什么影響

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現(xiàn)在發(fā)英國的物流商基本都是只做PVA遞延了,但是對遞延有很多不太清除的問題。
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1. 遞延的機制是,進口貨物時無需繳納進口增值稅,而是通過稅務遞延到最終配送國家,只需要繳納關稅,同時有一份C88文件。那這一部分遞延的VAT在后面是怎么繳納的?
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2. 報稅時需要用到C88文件,但是我是用的歐S通,他們自動算稅系統(tǒng)不知道能不能兼容C88文件?
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3. 如果我同類型貨物全部用同品類產品的低價鏈接 9.99清關,那么VAT繳納標準又是什么,是銷售額 9.99 *22% 嗎? 那么會不會對我在歐S通報稅上有沒有什么影響,導致我的賬不平?
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或者說,大家都是怎么做遞延和清關的。
等待大佬回復!?。?/strong>
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感謝各位大佬的解答,其實我現(xiàn)在對整個流程還有一點蒙,但是已經明晰了,VAT和DUTY之間的區(qū)別,再次感謝!
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還有幾點問題是,如果我走PVA渠道,
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1. 貨代方德關稅實報實銷什么意思?
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2.雖然看PVA 比 包稅渠道單價便宜幾塊錢,但是加上什么報關費之類的好像和包稅的價格也差不多,那么大家走英國選的哪種方式呢?
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3.低鏈接申報可以少繳關稅,但是在后期報稅的時候能抵扣的增值稅就減少了,而我們公司的產品普遍在30磅+,那么次數(shù)多了的話,稅局會不會看出來貓膩從而對我的稅務有影響?
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已邀請:
1、首先很多人搞不懂C79和C88的區(qū)別。
C79 是指定 VAT 賬戶擁有者一個月進口 VAT 金額的匯總, 記錄當月每一筆進口 VAT 產生的金額。 只要客戶用自己的 VAT(EORI)清關, 海關會把數(shù)據(jù)傳輸?shù)蕉惥郑惥置總€月整理出 C79。
當月產生的稅金單上的 VAT 金額就會顯示在當月 C79 上面。 申報時以 C79 作為抵扣銷售稅的依據(jù), 是稅務申報性文件。

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C88 文件就是海關進口單據(jù),C88 來源清關公司,是清關公司提供的資料。
C88 跟 C79 雖然是兩份不同的文件,但是它們是有關聯(lián)的,賣家通過核對 C88 文件跟 C79 文件的數(shù)據(jù), 檢查是否申報錯誤或是 VAT 稅號是否被人盜用濫用。 如果兩者數(shù)據(jù)一致, 你申報的數(shù)據(jù)就沒有問題, 反之, 如果你的 VAT 稅號被人盜用或濫用的情況, 兩者之間的數(shù)據(jù)就不一致。
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C79文件:
1.做賬抵扣的關鍵性文件;
2.記錄的是每個月的進口增值稅;
3.英國清關直接寄給進口商。
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C88文件:
1.海關進口單據(jù),海關會將C88文件給到清關公司;
2.業(yè)務完成后,賣家就可以找清關索取。
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2、另外你說VAT繳納標準,所謂VAT,是由進口VAT和銷售VAT組成,我建議你去找找詳細的的資料學習一下,了解清楚
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進口VAT
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任何個人和公司在進口商品到歐盟和英國的時候, 海關會對其商品征繳進口稅, 進口稅包括:關稅(IMPORT DUTY) 和進口增值稅(IMPORT VAT)。 它們的計算方式如下:
IMPORT DUTY = 申報貨值 X 產品稅率(這里的稅率是指關稅稅率)
IMPORT VAT = (申報貨值 + 頭程運費 +DUTY) X 20% (商家可以在季度申報時作為抵扣)??
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銷售VAT
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當貨物進入歐盟五國(按歐盟法例), 貨物繳納進口稅;當貨物銷售后,商家可以退回進口增值稅,再按銷售額交相應的銷售稅。
不同類別的產品收取的增值稅 VAT 費率也不同, 絕大多類產品按標準 VAT 稅率 20%計。
銷售稅 VAT= 市場銷售價格 / 6 (上繳的 VAT, 實為市場售價的 1/6)
市場銷售價格(含稅) = 定價(稅前價格) X 1.2 ;
定價=貨物到岸價(原產地購買價格+頭程運費+關稅 IMPORT DUTY) + 清關雜費 + 銷售費用 + 利潤
季度申報時需要繳納的稅款為: 銷售 VAT-進口 VAT-在英國當?shù)禺a生的其他費用(需提供有效發(fā)票)
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每個季度或者每個月做賬申報的時候,如果你已經繳納了進口VAT,
那么上交銷售VAT的時候,可以把這部份抵扣掉。
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......
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還是建議你先去學習,不然很難消化。
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