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歐洲增值稅稅務(wù)問題咨詢,需要比較專業(yè)的人士回答。這些操作方式是否可行,或者有什么專業(yè)的建議

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需要相當專業(yè)的人士,幫忙做一下歐洲的稅務(wù)籌劃。
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假如歐洲注冊本土公司實際運營,帶一點生產(chǎn)職能,可能就是非常簡單易操作的設(shè)備。
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比如 進口 A B C配件,在德國非常初級簡單的省人工的加工以后銷售。 成品也許為 D 或者 E。?
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這種模式是不是可以有很大的操作空間來避稅?
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第一個 是這樣的 D E的增值稅里面,是不是除了 A B C的進口增值稅以外,還有人工工資,辦公場地費用等等 都可以用來抵扣?抵扣比例如何。
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第二個 是 假如 A是低價配件 B是中價配件 C是高價配件。? D是 用A或者B生產(chǎn)的,? E是用C生產(chǎn)的。 但是因為我開票給客戶都是同一個品名? 我可以用C的進項的票來當做 D的生產(chǎn)的進項?這樣這個產(chǎn)品D需要額外交的增值稅就會低很多。
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第三個 就是如果進口 1000個配件 理論上可以生產(chǎn) 1000個產(chǎn)品。 但是我把其中500個配件在比如垂直站上不需要開票VAT賣出去了,那等于 我這 500個配件的增值稅發(fā)票就多下來了, 是否可以在生產(chǎn)開票環(huán)節(jié),做成2個配件生產(chǎn)1個產(chǎn)品呢?
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這些操作方式是否有可行性,或者有什么專業(yè)性的建議,謝謝。?
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已邀請:
在歐洲的增值稅系統(tǒng)中,一般來說,只有與生產(chǎn)、銷售和提供服務(wù)相關(guān)的費用可以用于抵扣增值稅。這些費用可能包括人工工資、辦公場地費用以及其他直接與生產(chǎn)過程相關(guān)的費用。樓主可以在申報增值稅時將這些費用作為扣除項,以減少實際需要繳納的增值稅額。在D和E成品的增值稅中,通常只有與生產(chǎn)過程直接相關(guān)的費用可以用來抵扣。這可能包括A、B、C配件的進口增值稅以及與生產(chǎn)過程直接相關(guān)的人工工資、辦公場地費用等。
不同國家對抵扣比例和具體規(guī)定有所不同,以下是一些示例:
德國:德國允許抵扣與經(jīng)營活動相關(guān)的支出。一般情況下,可以全額抵扣與貨物和服務(wù)直接相關(guān)的進項稅。對于與經(jīng)營活動間接相關(guān)的成本,例如一部分辦公場地用于生產(chǎn),可以根據(jù)實際使用比例進行抵扣。

法國:法國對于可抵扣的成本有嚴格的要求,只有與納稅人的正常業(yè)務(wù)直接相關(guān)的費用才能進行抵扣。例如,人工工資和辦公場地費用必須與生產(chǎn)過程直接相關(guān),并且有明確的證據(jù)支持。

英國:英國允許對與經(jīng)營活動相關(guān)的進項稅進行抵扣,包括與生產(chǎn)過程相關(guān)的成本。一般而言,可以根據(jù)實際使用比例進行抵扣,例如使用辦公場地的一部分用于生產(chǎn)的情況。
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不同國家對抵扣比例和具體規(guī)定有所不同,和你實際的生產(chǎn)規(guī)模和類型有關(guān)系,以及公司所在的國家/州,這方面最好咨詢當?shù)囟悇?wù)機構(gòu)或?qū)I(yè)人士以獲取準確的信息。

如果D成品是用A或B配件生產(chǎn)的,E成品是用C配件生產(chǎn)的,將所有產(chǎn)品開具相同的品名在發(fā)票上,使用C配件的進項票據(jù)來當做D產(chǎn)品的生產(chǎn)進項,以降低D產(chǎn)品的額外增值稅,操作就是可以,風險就是會稅務(wù)機構(gòu)視為不正確的操作。

關(guān)于將進口的1000個配件制造成500個產(chǎn)品并在垂直站上銷售的問題,一部分配件不需要開具增值稅發(fā)票,這部分配件的增值稅開票額確實會少一部分。然而,在生產(chǎn)過程中故意將兩個配件合并成一個產(chǎn)品的做法,被發(fā)現(xiàn)的話會被視為避稅行為。
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所以以上兩種操作,懲罰是比較嚴格的,做不做,取決于樓主操作的隱蔽性多高,俗話說富貴險中求。
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