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你還不會修改亞馬遜線上申報的附加增值稅報告嗎?一分鐘教會你

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眾所周知,所有亞馬遜賣家曾經(jīng)或現(xiàn)在正遭遇的一大難題就是亞馬遜線上申報里的附加增值稅報告修改,那么到底哪些情況需要我們修改,哪些情況其實只需點擊一個排除錯誤交易就完成呢?

1. 缺失發(fā)貨國稅號,且賣家短時間內(nèi)無法獲得增值稅稅號的問題
2. 遇到D列顯示Import進(jìn)口交易類型:代表您需要按規(guī)定填寫已繳納的進(jìn)口增值稅稅金,以供申報抵扣。而有些賣家在計稅國家使用了貨代或其他形式的雙清包稅,并未使用自己稅號清關(guān)繳納進(jìn)口增值稅,代表無法抵扣進(jìn)口增值稅
3. FC transfer(記錄庫存流轉(zhuǎn)的一個交易)錯誤交易,該錯誤特別會出現(xiàn)在開通泛歐計劃的賣家中,該部分的交易無需繳稅
*泛歐計劃:全稱“亞馬遜物流歐洲整合服務(wù)計劃”,即授權(quán)亞馬遜在英國、法國、德國、意大利、西班牙、波蘭和捷克共和國分配和儲存您的任何亞馬遜物流庫存。


遇到以上三種錯誤賣家其實無法修改,直接排除錯誤交易即可完成修改增值稅報告。
這里需要提醒的是亞馬遜將不會提報包含錯誤的交易,以保證申報順利進(jìn)行。但是,賣家仍需要及時申請并上傳庫存當(dāng)?shù)貒亩愄柋苊獯隋e誤導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險。

以下兩種錯誤是需要賣家在報告中手動修改的

1. 缺失發(fā)貨國稅號,且賣家獲得新的增值稅稅號
這種錯誤情況下賣家需立即上傳發(fā)貨國家的稅號至亞馬遜賣家平臺并手動填寫稅號在 AR 列,以完成此次增值稅的正常申報。
2. 遇到D列顯示Import進(jìn)口交易類型,但是賣家用自己的公司稅號清關(guān),并且收到了C79/88文件
這種錯誤情況下賣家在計稅國家使用自己的稅號清關(guān)并繳納進(jìn)口增值稅,需要根據(jù)收到的海關(guān)單據(jù)(如C79/C88 文件)填寫進(jìn)附加增值稅表格中以供申報抵扣,通常情況下, O/S/X/AZ 列可能顯示為高亮粉色,需要您填寫或修改單元格內(nèi)的信息。

最后,千萬不要忘記?。?!任何對“附加增值稅報告”修改完成后,需點擊“validate template"按鈕審查是否格式正確,并點擊” save as unicode text file"保存后上傳。

這樣就完成了修改,是不是比想象中簡單很多!

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我也遇到了這個問題,import報錯,但是我用的自己的稅號。后來稅代幫我解決了,我問了下出現(xiàn)報錯的原因:1,我一筆去英國的貨是自主清關(guān)的,拿到稅代給我的C79文件之后應(yīng)該自己去后臺做增值稅抵扣。而我沒有做。2.一筆去德國的貨,貨代是先清關(guān)再轉(zhuǎn)倉去亞馬遜的,做的遞延,應(yīng)該在拿到C88文件后去亞馬遜后臺填寫附加增值稅表格。如果這倆都做了,就不會出現(xiàn)這種報錯了。
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