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所在分類:  VAT&海外稅務(wù) 所屬圈子: 跨境稅務(wù)管理

(摘抄內(nèi)容,只做個人學習使用)歐洲稅務(wù)問題匯總加舉例

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(摘抄內(nèi)容,只做個人學習使用)
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本人只做過北美站,北美沒有VAT,所以現(xiàn)在新開了歐洲站以后對成本和利潤率計算這塊有點迷,請教一下各位。
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1. 除了FBA配送費、倉儲費這些北美都有的基本費用以外,歐洲站每個訂單還有哪些獨有的費用需要計入成本?是只有VAT了,還是說有其他費用呢?(稅代做賬和ERP這些費用就不算了哈,算作固定成本了)
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計算利潤,跟北美相比,只是增加VAT的費用,沒有其他
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2. 歐洲的成本和利潤如何計算?我看到這個表里面寫了歐洲的稅率,其中UK是20%,假如我一個訂單價格是10英鎊,是不是就要扣2英鎊稅錢給亞馬遜代繳?如果是這樣的話成本感覺很高誒,賣10英鎊,扣掉稅剩8英鎊,還要扣FBA配送費、頭程運費。。。
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先扣掉VAT的稅,然后就是真實價格,剩下的跟美國一樣算法
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以英國為例,稅前10英鎊,稅率20%,實際銷售價格為12英鎊,計算利潤以10英鎊為基準計算
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即 銷售價=稅前實際價格*(1+20%)
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20%為稅率,其他國家也一個道理
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簡便算法就是,實際價格=銷售價(你看到的價格)*5/6=銷售價*0.83
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3. VAT如何計算?我看到一個公式:“實際繳納VAT=銷售增值稅(SALES VAT)-進口增值稅(IMPORT VAT)”。這里的銷售增值稅和進口增值稅分別指的是什么?銷售增值稅是亞馬遜代扣的那個嗎,比如英國是20%?如果我抵扣了進口增值稅以后,是不是最終實際交的稅就小于20%了?
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實際繳納VAT=銷售增值稅(SALES VAT)-進口增值稅(IMPORT VAT)
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進口增值稅(IMPORTVAT)=(申報貨值+頭程運費+進口關(guān)稅)*VAT費率(20%)
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進口關(guān)稅=申報貨值X商品稅率(不同商品,稅率不同)

銷售增值稅(SALESVAT)=最終銷售價格/6
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如果做遞延,實際就是20%,進口增值稅做遞延,就是沒實際沒收取,進口增值稅已經(jīng)抵扣
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如果不做遞延,會小于20%,來自于退稅
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比如你100個貨,賣了50個,但是你交了100個的進口增值稅。
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銷售增值稅(50個)-進口增值稅(100個,提前交了)? 結(jié)果會出現(xiàn)負數(shù),就是退給你的稅
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但是后邊的50個如果賣的話,還是會收取的
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最終結(jié)果還是實際價格的20%,也就是銷售價格的1/6。記住結(jié)論,不管怎么算都一樣的
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4. 貨代的包稅渠道的這個包稅指的是什么呢?是指進口關(guān)稅,還是這個公式:“實際繳納VAT=銷售增值稅(SALES VAT)-進口增值稅(IMPORT VAT)”里面的進口增值稅?
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包稅就是不用遞延了,不做抵扣,用他們的VAT稅號,包的是進口關(guān)稅
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流程簡單,貴一些,最好做遞延
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進口增值稅(IMPORTVAT)=(申報貨值+頭程運費+進口關(guān)稅)*VAT費率(20%)

進口關(guān)稅=申報貨值X商品稅率(不同商品,稅率不同)
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(非常感謝!不愧是知無不言論壇!還想請教一下:請問你在前面的問題2和問題3里面提到的兩個VAT,我理解的是不是兩種不同的東西?

- 問題2:“稅前10英鎊,稅率20%,實際銷售價格為12英鎊,計算利潤以10英鎊為基準計算”。這里的VAT是不是本來顧客要交的買家VAT,只不過是由亞馬遜代扣,所以我們賣家得把它加到產(chǎn)品價格里面?

- 問題3:“實際繳納VAT=銷售增值稅(SALES VAT)-進口增值稅(IMPORT VAT)”。這里的VAT是否才是我們賣家需要交的?

謝謝*************************

理解的對,或者可以說,你在幫英國代收英國老百姓的稅,只是在你這里過一道手。實際繳納VAT和本來顧客要繳納的都是一回事,總之這錢是顧客出,在你這過一下。假如沒有這個VAT,你的銷售價格是A,有了這個,銷售價格就是A*(1 20%),怎么算這個數(shù)都不變)
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