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遞延的關(guān)稅可不可以抵扣?亞馬遜每個月都會對完成的貨件報錯。這種遞延申報的,我們是應(yīng)該直接忽略錯誤呢,還是要在附加增值稅報告里面填上遞延的關(guān)稅金額

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我們歐洲和英國用了亞馬遜的增值稅整合服務(wù)?,F(xiàn)在英國是用自己的VAT走遞延申報,就是用了自己的稅號清關(guān),但是沒有直接向海關(guān)繳納增值稅。

現(xiàn)在亞馬遜每個月都會對完成的貨件報錯。這種遞延申報的,我們是應(yīng)該直接忽略錯誤呢,還是要在附加增值稅報告里面填上遞延的關(guān)稅金額。那個附加增值稅報告填上關(guān)稅是可以抵扣進(jìn)口時繳納的VAT稅金的。但是我們沒有直接給到海關(guān)關(guān)稅,那么我們需要在報告里面填寫嗎。

太混亂了,因為我們用自己的稅號清關(guān),這筆稅金是存在的,只不過沒有立刻給而已。

遞延的話,海關(guān)是會直接找亞馬遜要回這筆錢的嗎?(問題有點小白,請諒解。但是真的搞不懂)

哪位大佬可以幫我解答一下。
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已邀請:
清關(guān)時繳納的是關(guān)稅+進(jìn)口增值稅。辦理了遞延,只是進(jìn)口增值稅暫時不用交給海關(guān),關(guān)稅還是需要交的。
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https://assert.wearesellers.com/answer/20211223/1722965317d62813300fc0c541de5bbd.jpg

辦理了遞延,基本就是什么事都不用管了。
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發(fā)貨時給貨代運(yùn)費(fèi),里面已包含了清關(guān)關(guān)稅。
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銷售后亞馬遜自動代扣銷售增值稅給稅局,因為不交進(jìn)口增值稅,也不用操心抵扣什么的。
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只需要每個報稅期下載報表給稅代,申報即可。
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因為稅平臺已代扣,所以申報結(jié)果一般都是0,也不用再費(fèi)心去繳費(fèi)。省心。
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