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如果利用香港公司和內地公司配合做亞馬遜來合理規(guī)劃稅收?

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?第一個問題:現(xiàn)在GJ要求平臺上報銷售額數(shù)據(jù)。? 那假設我手里有一家香港公司,且我有店鋪主體的內地A公司。
那都上報上去數(shù)據(jù)的情況下,我的A公司,一定會交增值稅(一季度大于30W)和所得稅了,
那我利用香港公司要怎么操作?才能合理的減少稅?
以上第一個問題我的理解和咨詢到的是:內地A公司把貨賣給香港公司,這樣增值稅免了,只要交所得稅。
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第二個問題,基于我上述的理解和第一個問題的說明。
我的一票貨,正常情況下是從內地發(fā)到美國。
那我上述邏輯是A公司把貨賣給香港公司,
那我實際上要發(fā)的美國,又要把貨賣給香港公司
這一步是要怎么操作的???
怎么才能關聯(lián)起來???
就意思是:名義上是賣給香港公司,實際上是發(fā)到美國FBA倉庫
那這個具體的操作步驟是怎么樣的,希望能得到解答。
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那么基于第二個問題,對于貨賣給香港公司又有兩種情況,
1,出口不退稅(小規(guī)模),2出口退稅(一般納稅人)
這個1和2,都要怎么操作怎么報關啊。
因為內地A公司的主體是小規(guī)模,那要怎么做1點的那種出口不退稅的方式,具體操作步驟是怎么操作,怎么報關,怎么關聯(lián),
因為我的貨是內地發(fā)美國,要怎么名義上賣給香港公司
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第四個問題,內地A公司沒有進出口的資質。那我是不是得在弄一家新的公司B,有進出口資質。
A公司掛靠B公司進行出口,出口到香港公司。(名義上)
就是用B公司抬頭報關。
那這個又是具體怎么操作的。
就是怎么利用有出口資質的B公司來幫我把A公司貨賣給香港公司(名義上),實際上是用出口資質的B公司幫我把A公司的貨FBA的,從內地發(fā)到美國亞馬遜倉庫。
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以上問題我自己也說的不是很明確,但是希望有人能GET到意思,能回復我那幾個問題的具體操作步驟。
結論:經(jīng)過以上一系列操作后,那么最終我的哪幾家公司需要交稅,請你們也給我個答案
我的認知為:A公司:交所得稅。? ? 香港公司:利得稅? ? B公司:不懂要不要交
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